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第十一章 練習題

卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

下列各項中,最有可能防止員工挪用現金收入的內部控制措施是()

  • A、現金收取與應收賬款過賬之間的職責分離
  • B、壞賬沖銷由獨立于信用審批部門的主管授權
  • C、監督每日現金匯總袁與現金日記賬之間的核對
  • D、對現金日記賬和每日現金匯總表實施獨立的內部稽核
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向開戶銀行函證,可以證實若干項目標,其中最基本的目標是()

  • A、銀行存款真實性
  • B、是否有欠銀行的債務
  • C、是否有漏列的負債
  • D、是否有充作抵押擔保的存貨

在貨幣資金內部控制的關鍵環節中,下列存在重大缺陷的是()

  • A、財務專用章由專人保管,個人名章由本人或其授權人員保管
  • B、對重要貨幣資金支付業務,實行集體決策
  • C、現金收入及時存入銀行,特殊情況下,經主管領導審查批準方可坐支現金
  • D、指定專人定期核對銀行賬戶,每月核對一次,編制銀行存款余額調節表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符

在進行年度財務報表審計時,為了證實被審計單位在臨近12月31日簽發的支票未予入賬,注冊會計師實施的最有效的審計程序是()

  • A、審查12月31日的銀行存款余額調節表
  • B、函證12月31日的銀行存款余額
  • C、審查12月31日的銀行對賬單
  • D、審查12月份的支票存根和銀行存款日記賬

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